關(guān)于在全集團范圍內(nèi)開展資金支付稽查的公告
集團各委、處、辦、中心及所屬各單位:
近期監(jiān)察委不斷接到涉及資金支付方面的問題,針對現(xiàn)階段資金支付狀況,為充分暴露問題,全面掌握公司所屬各單位在資金支付方面的基本情況,經(jīng)董事長同意,擬于近期對各單位展開資金支付情況稽查?,F(xiàn)公告如下:
一、稽查時間
2022年3月8日-6月30日
二、稽查內(nèi)容
全面、客觀、準確了解公司各單位在資金支付方面的情況,重點稽查以下內(nèi)容:
1、公司各單位在資金支付方面的程序(含標準)是否有章可依,有無制度標準、是否完善等。
2、公司各單位在資金計劃的上報、審批、執(zhí)行和考核執(zhí)行情況。
3、公司各單位在資金支付方面的實際執(zhí)行情況,是否與計劃撥付一致等,是否存在人情付款、回扣付款等涉及廉潔問題。
三、稽查方式
1、定期稽查:監(jiān)察委三個處室組成三個稽查小組,由各處長牽頭,原則上每周六上午召開碰頭會,聽取匯報。
2、專項稽查:根據(jù)查看相關(guān)賬務(wù)資料、個別談話結(jié)合投訴線索等形式進行專項個性問題稽查,分析存在的深層次問題。
四、稽查要求
1、三個稽查組要切實擔(dān)負起稽查工作職責(zé),實事求是,嚴守紀律,認真做好稽查工作。
2、各責(zé)任單位要積極配合此次資金支付稽查工作,提供監(jiān)察委需要的相關(guān)資料,不折不扣落實稽查反饋意見。
3、強化責(zé)任追究,對稽查過程中存在的重大、典型問題,嚴肅問責(zé),但對于主動暴露相關(guān)問題者,或稽查過程中有配合立功行為,經(jīng)監(jiān)察委研究后可適當減輕或不予追責(zé)。
4、要求集團公司各單位專兼職監(jiān)察人員要在一周內(nèi)宣傳本通知內(nèi)容,確保人人皆知,監(jiān)察委后期一并稽查。并鼓勵干部員工以及社會各界人士積極提供線索。
五、反映問題渠道
稽查期間,監(jiān)察委員會設(shè)舉報電話、微信號、電子信箱,24小時不間斷收集各類建議和問題。
歡迎廣大干部員工以及社會各界人士實事求是反映問題、提供線索,并對稽查組工作予以支持和監(jiān)督。對于舉報查證屬實且有價值的線索,經(jīng)監(jiān)察委研究決定給200-100000元獎勵。
監(jiān)察委員會
2022年3月7日